Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
419/23 Faktúra za dátové služby v mesiaci 08/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 07.09.2023 27.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/029/23 Objednávame si u Vás opravu: - umývačky riadu - Winterhalter - CLASSEQ HYDRO - dvoch chladničiek Elektrolux Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastroservis, spol. s r.o. 44447507 950,00 € 20.09.2023 27.09.2023 Objednávka
OBJ/028/23 Objednávame si u Vás servis a nastavenie televízorov a kamerového systému v našom zariadení. Škola v prírode Detský raj 00186759 CONNECT pro, s.r.o. 44236255 300,00 € 26.09.2023 26.09.2023 Objednávka
434/23 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 08/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 24,60 € 19.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
426/23 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 151,87 € 11.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
425/23 faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 111,63 € 11.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
431/23 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 59,90 € 14.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
427/23 faktúra za mliečne výrobky a kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 291,86 € 11.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
436/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 14,98 € 19.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
433/23 Faktúra za elektrickú energiu 08/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 2 251,78 € 14.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
432/23 Faktúra za elektrickú energiu 08/23_domcek Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 22,33 € 14.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
430/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 16,36 € 14.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
428/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 20,57 € 12.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
424/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 152,05 € 11.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
422/23 Faktúra za plyn 9/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 46,00 € 07.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
411/23 Faktúra za plyn 9/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 191,00 € 04.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
410/23 Faktúra za plyn 9/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 5 995,00 € 04.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
417/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 296,28 € 07.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
415/23 faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 51,92 € 06.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
414/23 faktúra za mäsové výrobky. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 67,09 € 06.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »