Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ/016/22 Objednávame si u Vás vyčistenie lapača tukov s následnou likvidáciou tukov. Škola v prírode Detský raj 00186759 MP KANAL service s.r.o. 45965838 780,00 € 10.10.2022 17.10.2022 Objednávka
21/2022 Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve č. 13/2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s r.o. 00685232 Iné 0,00 € 06.10.2022 10.10.2022 07.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
422/22 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 09/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,35 € 06.10.2022 06.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
408/22 Faktúra za školenie _Odmenovanie zamestnancov škol a školskych zariadení Škola v prírode Detský raj 00186759 Nezisková organizácia VESNA 45739153 39,91 € 03.10.2022 03.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
392/22 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 194,38 € 19.09.2022 29.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
391/22 Faktúra za mäsové výrobky. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 52,44 € 19.09.2022 29.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
397/22 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 325,10 € 21.09.2022 29.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
377/22 faktúra za elektrickú energiu za august 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 991,80 € 07.09.2022 29.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
390/22 Faktúra za potraviny. Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 239,48 € 14.09.2022 29.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
389/22 Faktúra za potraviny-vajička Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 34,56 € 14.09.2022 29.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
379/22 Faktúra za dátové služby v mesiaci 08/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 08.09.2022 29.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/014/22 Objednávame si u Vás online školenie : Odmeňovanie zamestnancov škôl a školských zariadení dňa 28.09.2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 Nezisková organizácia VESNA 45739153 39,91 € 27.09.2022 28.09.2022 Objednávka
OBJ/015/22 Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a skúšku elektrickej inštalácie regulačnej stanice plynu. Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 160,00 € 28.09.2022 28.09.2022 Objednávka
385/22 Faktúra za technologický servis ČOV Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 167,52 € 14.09.2022 26.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
388/22 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 08/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,40 € 16.09.2022 26.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
387/22 Faktúra za pohonné hmoty Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 67,68 € 14.09.2022 26.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
384/22 Faktúra za mäsové výrobky. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 74,72 € 12.09.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
369/22 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 349,91 € 06.09.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
368/22 Faktúra za mäsové výrobky. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 164,44 € 06.09.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
373/22 Faktúra za ovocie a zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 487,84 € 31.08.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »