Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
290/23 Fakúra za opravu auta _Mercedes okno Škola v prírode Detský raj 00186759 FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa 36510068 101,00 € 07.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
275/23 faktúra za kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 120,68 € 27.06.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
287/23 faktúra za mixér tyčový MP450VV Škola v prírode Detský raj 00186759 CORA GASTRO s.r.o.Poprad 44857187 834,84 € 03.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
289/23 faktúra za PHM_skoda yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 63,08 € 07.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
277/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 568,10 € 28.06.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
273/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 21,37 € 26.06.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
333/23 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 06/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 33,00 € 19.07.2023 26.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
331/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 566,29 € 19.07.2023 26.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
335/23 faktúra za PHM_skoda yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 63,48 € 20.07.2023 26.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
325/23 Faktúra za nákup pomôcok do kuchyne a pohárov Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 1 168,28 € 14.07.2023 26.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
324/23 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 636,25 € 13.07.2023 26.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
319/23 Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu Škola v prírode Detský raj 00186759 Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina 31645976 21,53 € 12.07.2023 26.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
327/23 faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 96,38 € 14.07.2023 26.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
326/23 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 119,05 € 14.07.2023 26.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
314/23 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 99,37 € 10.07.2023 26.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
313/23 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 179,59 € 10.07.2023 26.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
301/23 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 221,42 € 06.07.2023 26.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
328/23 faktúra za mliečne výrobky a kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 423,79 € 14.07.2023 26.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
321/23 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 175,78 € 12.07.2023 26.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
312/23 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 44,90 € 10.07.2023 26.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra