Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
261/23 Faktúra za geometrické zameranie hraníc areálu a úradné overenie Škola v prírode Detský raj 00186759 Geokorekt,s.r.o. 52934691 5 980,00 € 21.06.2023 10.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
268/23 faktúra za mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 136,75 € 22.06.2023 10.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
267/23 faktúra za mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 78,90 € 22.06.2023 10.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
266/23 faktúra za mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 214,37 € 22.06.2023 10.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
265/23 faktúra za mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 236,42 € 22.06.2023 10.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
264/23 faktúra za mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 87,45 € 22.06.2023 10.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
263/23 faktúra za mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 127,88 € 22.06.2023 10.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
269/23 Faktúra za služby pevnej siete 05/23 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 199,98 € 22.06.2023 10.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
315/23 Vyúčtovacia faktúra za výmenu elektromera Škola v prírode Detský raj 00186759 Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361 146,40 € 10.07.2023 11.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/024/23 Objednávame si u Vás rozbor pitnej vody Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 220,00 € 10.07.2023 12.07.2023 Objednávka
OBJ/025/23 Objednávame si u Vás zjemňovač mäsa ST-11 spolu s rezacím nádstavcom Škola v prírode Detský raj 00186759 CORA GASTRO s.r.o.Poprad 44857187 2 470,00 € 17.07.2023 18.07.2023 Objednávka
329/23 Faktúra za plyn 6/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 5 995,00 € 17.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
318/23 Faktúra za servisné práce iSpin od 1.7.-30.09.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 11.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
310/23 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 06/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 10.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
317/23 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 06/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 1 019,20 € 11.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
304/23 Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.07.-30.09.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 07.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
294/23 Systémová podpora- MAGMA HCM - 01.04. - 30.6.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 30.06.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
288/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 699,20 € 06.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
282/23 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 87,79 € 03.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
281/23 faktúra za mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 154,83 € 03.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra