Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
249/23 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 502,58 € 15.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
253/23 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 05/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,40 € 16.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
247/23 faktúra za náhradné diely do vertikálnych žalúzii. Škola v prírode Detský raj 00186759 Rastislav Vitko PP 44846282 135,60 € 14.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
255/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 665,18 € 19.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
246/23 faktúra za kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 255,02 € 14.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
254/23 Faktúra za deratizáciu prevádzky Škola v prírode Detský raj 00186759 Andrej Zemčák - PRESANA s.r.o. 55260616 270,00 € 19.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
252/23 faktúra za pomôcky do kuchyne Škola v prírode Detský raj 00186759 CORA GASTRO s.r.o.Poprad 44857187 92,59 € 16.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
244/23 Faktúra za potraviny - mrazená zelenina Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 148,32 € 13.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
257/23 Faktúra za nákup kávovarov JURA-2ks Škola v prírode Detský raj 00186759 NAY a.s. Bratislava 35739487 1 960,00 € 19.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
241/23 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 290,39 € 12.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
240/23 Faktúra za dátové služby v mesiaci 05/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 08.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
227/23 Faktúra za plyn 6/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 133,00 € 01.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
226/23 Faktúra za plyn 6/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 24,00 € 01.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
225/23 Faktúra za elektrinu 6/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 45,00 € 01.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
232/23 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 54,44 € 06.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
230/23 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 05/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 784,20 € 06.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
214/23 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 24.05.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
233/23 Faktúra za nákup televízorov_Samsung Škola v prírode Detský raj 00186759 THS Kežmarok, s.r.o. 17081815 1 070,00 € 06.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
231/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 698,38 € 06.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
236/23 faktúra za kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 224,40 € 07.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra