Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
243/23 Faktúra za pomôcky do kuchyne Škola v prírode Detský raj 00186759 EUROGASTROP, s. r. o. 44137761 55,56 € 08.06.2023 14.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
242/23 Faktúra za čistiaci prípravok do konvektomatu Škola v prírode Detský raj 00186759 G.P.R. spol. s r. o. 17319463 85,32 € 05.06.2023 14.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
248/23 faktúra za potraviny_dobropis Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 -4,14 € 15.06.2023 15.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
245/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 362,78 € 14.06.2023 15.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/016/23 Objednávame si u Vás servis a nastavenie kamerového systému v našom zariadení. Škola v prírode Detský raj 00186759 CONNECT pro, s.r.o. 44236255 250,00 € 15.06.2023 16.06.2023 Objednávka
OBJ/017/23 Objednávame si u Vás 2 kávovary JURA E Platin, v sume 980,-/kus. Škola v prírode Detský raj 00186759 NAY a.s. Bratislava 35739487 1 960,00 € 16.06.2023 19.06.2023 Objednávka
OBJ/018/23 Objednávame si u Vás tyčový mixér MP450VV Škola v prírode Detský raj 00186759 CORA GASTRO s.r.o.Poprad 44857187 850,00 € 19.06.2023 20.06.2023 Objednávka
234/23 Faktúra za elektrickú energiu 05/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 2 708,44 € 06.06.2023 20.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
229/23 Faktúra odobrnú pomoc pri výkone správy majetku COV a verej.kanalizácie za mesiac máj Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 02.06.2023 20.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
14/2023 Rámcová zmluva_zelenina a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. 36681172 Iné 11 193,20 € 21.06.2023 01.07.2023 30.06.2024 21.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
OBJ/020/23 Objednávame si u Vás výškopisné a polohopisné zameranie pre výstavbu kanalizácie v Tatranskej Lesnej Škola v prírode Detský raj 00186759 GLOBING POPRAD s.r.o. 36444499 1 100,00 € 19.06.2023 21.06.2023 Objednávka
OBJ/019/23 Objednávame si u Vás geometrické zameranie hraníc areálu školy v prírode Detský raj Škola v prírode Detský raj 00186759 Geokorekt,s.r.o. 52934691 6 000,00 € 13.06.2023 21.06.2023 Objednávka
220/23 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 304,91 € 29.05.2023 21.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
219/23 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 203,72 € 29.05.2023 21.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
217/23 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 05/23. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 25.05.2023 21.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
222/23 Faktúra za potraviny - mrazená zelenina Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 50,88 € 30.05.2023 21.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
224/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 105,07 € 01.06.2023 21.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
221/23 Faktúra za pohonné hmoty_Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 62,68 € 29.05.2023 21.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
216/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 495,96 € 24.05.2023 21.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
251/23 Faktúra za nákup jednor.riadu, pomôcok do kuchyne Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 710,73 € 16.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra