Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
10/2021 Rámcová zmluva_ Bravčové mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 Iné 7 998,40 € 11.05.2021 20.05.2021 19.05.2022 17.05.2021 Mgr.Valerian Kuffa riaditeľ ŠvP Zmluva
11/2021 Rámcová zmluva_Hydinové mäso a výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 Iné 4 901,60 € 11.05.2021 06.06.2021 05.06.2022 17.05.2021 Mgr.Valerian Kuffa riaditeľ ŠvP Zmluva
076/21 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 4/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 03.05.2021 20.05.2021 Mária Hosová Faktúra
075/21 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.04.2021.- 30.06.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 213,07 € 30.04.2021 20.05.2021 Mária Hosová Faktúra
082/21 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 04/ 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 05.05.2021 20.05.2021 Mária Hosová Faktúra
072/21 Faktúra za DIGI TV satelit Maxi, nájom koncového zariadenia Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 15,80 € 26.04.2021 20.05.2021 Mária Hosová Faktúra
074/21 Faktúra za pohonné hmoty štvorkolka Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 54,28 € 29.04.2021 20.05.2021 Mária Hosová Faktúra
087/21 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.05.-31.05.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 100,00 € 07.05.2021 21.05.2021 Mária Hosová Faktúra
086/21 Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 04/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,00 € 06.05.2021 21.05.2021 Mária Hosová Faktúra
085/21 Faktúra za telekomunikačné poplatky v mesiaci 04/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 06.05.2021 21.05.2021 Mária Hosová Faktúra
084/21 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 04/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,06 € 06.05.2021 21.05.2021 Mária Hosová Faktúra
083/21 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 04/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 71,75 € 06.05.2021 21.05.2021 Mária Hosová Faktúra
081/21 faktúra za Magio Internet 04/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,50 € 04.05.2021 21.05.2021 Mária Hosová Faktúra
080/21 Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.04.-30.04.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 82,49 € 04.05.2021 21.05.2021 Mária Hosová Faktúra
079/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.05. - 31.05.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 23,00 € 03.05.2021 21.05.2021 Mária Hosová Faktúra
078/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.05. - 31.05.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 32,00 € 03.05.2021 21.05.2021 Mária Hosová Faktúra
077/21 Faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.05. - 31.05.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 990,00 € 03.05.2021 21.05.2021 Mária Hosová Faktúra
12/2021 Rámcová zmluva_pekárenský tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 Iné 6 926,00 € 13.05.2021 25.06.2021 24.06.2021 24.05.2021 Mgr. Júlia Olekšáková ekonóm Zmluva
088/21 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.04.-30.04.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 520,93 € 12.05.2021 24.05.2021 Mária Hosová Faktúra
073/21 Faktúra za potraviny a zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 61,17 € 26.04.2021 24.05.2021 Mária Hosová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »