Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
270/21 Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 08/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,00 € 08.09.2021 23.09.2021 Mária Hosová Faktúra
269/21 Faktúra za telekomunikačné poplatky v mesiaci 08/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 08.09.2021 23.09.2021 Mária Hosová Faktúra
268/21 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 08/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 71,61 € 08.09.2021 23.09.2021 Mária Hosová Faktúra
265/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 4,72 € 07.09.2021 23.09.2021 Mária Hosová Faktúra
264/21 Faktúra za repre Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 40,56 € 07.09.2021 23.09.2021 Mária Hosová Faktúra
260/21 Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.08.-31.08.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 88,31 € 06.09.2021 23.09.2021 Mária Hosová Faktúra
259/21 faktúra za Magio Internet 08/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,99 € 06.09.2021 23.09.2021 Mária Hosová Faktúra
17/2021 Zmluva o dielo_Rekonštrukcia ČOV- PD Škola v prírode Detský raj 00186759 ENTO, spol. s r.o. Košice 31656552 Iné 57 600,00 € 30.09.2021 01.10.2021 30.09.2021 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ ŠvP Zmluva
281/21 Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za august 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 24,60 € 22.09.2021 05.10.2021 Mária Hosová Faktúra
18/2021 Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve_bravčové mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 Iné 0,00 € 04.10.2021 11.10.2021 12.10.2021 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
19/2021 Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve_hydinové mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 Iné 0,00 € 04.10.2021 11.10.2021 12.10.2021 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
293/21 Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 09/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 05.10.2021 25.10.2021 Mária Hosová Faktúra
282/21 Faktúra za obrúsky Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 19,66 € 23.09.2021 25.10.2021 Mária Hosová Faktúra
283/21 Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 10/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 24.09.2021 25.10.2021 Mária Hosová Faktúra
289/21 faktúra za pečivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 109,32 € 30.09.2021 25.10.2021 Mária Hosová Faktúra
285/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 199,23 € 29.09.2021 25.10.2021 Mária Hosová Faktúra
286/21 Faktúra za pohonné hmoty Mercedes Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 63,80 € 29.09.2021 25.10.2021 Mária Hosová Faktúra
284/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 5,23 € 29.09.2021 25.10.2021 Mária Hosová Faktúra
305/21 Faktúra za čistiace prostriedky Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 64,04 € 07.10.2021 26.10.2021 Mária Hosová Faktúra
291/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 176,55 € 01.10.2021 26.10.2021 Mária Hosová Faktúra