Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
354/23 Faktúra za plyn 8/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 5 995,00 € 01.08.2023 25.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
410/23 Faktúra za plyn 9/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 5 995,00 € 04.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
466/23 Faktúra za plyn 10/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 5 995,00 € 02.10.2023 02.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
532/23 Faktúra za plyn 11/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 5 995,00 € 02.11.2023 28.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
593/23 Faktúra za plyn 12/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 5 995,00 € 04.12.2023 20.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
261/23 Faktúra za geometrické zameranie hraníc areálu a úradné overenie Škola v prírode Detský raj 00186759 Geokorekt,s.r.o. 52934691 5 980,00 € 21.06.2023 10.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
04/2023 DOHODA č. 17/ TANAP-2023 o urovnaní Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenská republika - Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici 54435293 Iné 5 951,64 € 28.02.2023 02.03.2023 01.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
114/23 Faktúra na základe zmluvy 17/TANAP-2023 _nájomné pozemok ČOV Škola v prírode Detský raj 00186759 Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici 54435293 5 951,64 € 13.03.2023 28.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
09/2023 Dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve č. 14/2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 Iné 3 956,60 € 12.05.2023 17.05.2023 16.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
03/2023 Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve č.14/2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 Iné 3 945,60 € 08.02.2023 15.02.2022 15.02.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
16/2023 Rámcová zmluva_mrazená zelenina a ryby Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba žilina 31563490 Iné 3 862,20 € 23.06.2023 01.07.2023 23.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
558/23 Faktúra za elektrickú energiu 10/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 3 142,62 € 15.11.2023 28.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
152/23 Faktúra za elektrickú energiu 03/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 3 063,55 € 14.04.2023 19.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
374/23 Faktúra za elektrickú energiu 07/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 2 880,86 € 09.08.2023 25.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
608/23 Faktúra za elektrickú energiu 11/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 2 823,44 € 14.12.2023 20.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
316/23 Faktúra za elektrickú energiu 06/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 2 755,62 € 11.07.2023 26.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
234/23 Faktúra za elektrickú energiu 05/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 2 708,44 € 06.06.2023 20.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
056/23 Faktúra za elektrickú energiu 01/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 2 655,40 € 09.02.2023 17.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
108/23 Faktúra za elektrickú energiu 02/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 2 519,47 € 09.03.2023 28.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/025/23 Objednávame si u Vás zjemňovač mäsa ST-11 spolu s rezacím nádstavcom Škola v prírode Detský raj 00186759 CORA GASTRO s.r.o.Poprad 44857187 2 470,00 € 17.07.2023 18.07.2023 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »