Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
020/22 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.01.- 31.03.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 213,07 € 31.01.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
166/22 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 212,24 € 02.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
414/22 Faktúra za služby pevnej siete 09/22 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 210,59 € 04.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
463/22 Faktúra za služby pevnej siete 10/22 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 209,66 € 04.11.2022 21.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
153/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 209,08 € 22.04.2022 02.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
501/22 Faktúra za služby pevnej siete 11/22 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 204,16 € 05.12.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
276/22 Faktúra za ročný prístup na portál vssr.sk Škola v prírode Detský raj 00186759 Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina 31592503 204,00 € 06.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
311/22 Faktúra za potraviny - mrazená zelenina a ryby Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 204,00 € 26.07.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
236/22 Faktúra za čistiace prostriedky Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 203,99 € 09.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
185/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 203,81 € 17.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
366/22 Faktúra za služby pevnej siete 08/22 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 203,53 € 05.09.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
173/22 Faktúra za služby pevnej siete 04/22 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 202,01 € 05.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
222/22 Faktúra za služby pevnej siete 05/22 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 202,01 € 06.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/011/22 Objednávame si u vás servis elektrickej pece PCE - 930 C. Škola v prírode Detský raj 00186759 Marian Kollárik CALVIN GASTRO 48305642 200,00 € 25.07.2022 25.07.2022 Objednávka
OBJ/020/22 Objednávame STK - Škoda YETI - PP874DP Škola v prírode Detský raj 00186759 PIENSTAV - STK, s.r.o. 36458368 200,00 € 24.11.2022 24.11.2022 riaditeľ Objednávka
244/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 198,26 € 15.06.2022 27.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
080/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 198,18 € 02.03.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
330/22 Faktúra za služby pevnej siete 07/22 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 197,52 € 05.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
033/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 195,82 € 04.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
483/22 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 195,60 € 25.11.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »