Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
109/22 Faktúra za čistiace prostriedky Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 320,01 € 21.03.2022 23.03.2022 Mária Hosová Faktúra
441/22 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 318,75 € 20.10.2022 02.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
338/22 Faktúra za mäsové výrobky. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 313,36 € 10.08.2022 23.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
130/22 faktúra za pecivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 308,14 € 04.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
383/22 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 305,16 € 12.09.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
251/22 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 305,14 € 21.06.2022 27.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
399/22 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 304,66 € 26.09.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
091/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 LUNYS, s.r.o. 36472549 304,37 € 09.03.2022 23.03.2022 Mária Hosová Faktúra
046/22 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 300,01 € 11.02.2022 23.02.2022 Mária Hosová Faktúra
OBJ/010/22 Objednávame si u vás kalibráciu chemickej stanice vo wellness. Škola v prírode Detský raj 00186759 Wellness Systémy s.r.o. Sp.Nová Ves 45972605 300,00 € 08.06.2022 08.06.2022 Objednávka
067/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 296,12 € 23.02.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
279/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 295,63 € 06.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
108/22 Faktúra za čistiace prostriedky Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 294,48 € 21.03.2022 23.03.2022 Mária Hosová Faktúra
349/22 Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 290,48 € 18.08.2022 31.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
430/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 289,62 € 12.10.2022 25.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
104/22 faktúra za lampy a žiarovky Škola v prírode Detský raj 00186759 Trendlux, s.r.o. 36457060 289,41 € 21.03.2022 30.03.2022 Mária Hosová Faktúra
476/22 Faktúra _predplatné HN na 2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 MAFRA Slovakia, a.s. 519044446 289,00 € 15.11.2022 15.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
060/22 Faktúra za čistiace prostriedky Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 286,46 € 17.02.2022 01.03.2022 Mária Hosová Faktúra
394/22 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 285,10 € 21.09.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
101/22 faktúra za pecivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 278,95 € 21.03.2022 30.03.2022 Mária Hosová Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »