Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ/019/22 Objednávame si u Vás čistenie upchatej kanalizácie, prívod k ČOV Škola v prírode Detský raj 00186759 MP KANAL service s.r.o. 45965838 940,00 € 04.11.2022 10.11.2022 Objednávka
480/22 faktúra za vyčistenie upchatej kanalizácie, prívod k ČOV Škola v prírode Detský raj 00186759 MP KANAL service s.r.o. 45965838 939,00 € 18.11.2022 23.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
275/22 faktúra za elektrickú energiu za jún 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 922,61 € 06.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
459/22 faktúra za vykonanie prác na EPS_ročná odborná skúška Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 906,60 € 02.11.2022 21.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
237/22 faktúra za elektrickú energiu za máj 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 885,65 € 10.06.2022 30.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
470/22 faktúra za elektrickú energiu za 10/ 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 793,96 € 09.11.2022 23.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
181/22 faktúra za elektrickú energiu za apríl 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 780,94 € 09.05.2022 27.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/016/22 Objednávame si u Vás vyčistenie lapača tukov s následnou likvidáciou tukov. Škola v prírode Detský raj 00186759 MP KANAL service s.r.o. 45965838 780,00 € 10.10.2022 17.10.2022 Objednávka
479/22 faktúra za vyčistenie lapača tukov a likvidácia tukov Škola v prírode Detský raj 00186759 MP KANAL service s.r.o. 45965838 775,68 € 18.11.2022 23.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
505/22 faktúra za elektrickú energiu za 11/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 746,33 € 07.12.2022 21.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
034/22 faktúra za elektrickú energiu za január 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 724,24 € 07.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
194/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 694,38 € 19.05.2022 27.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
227/22 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 05/2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 679,90 € 06.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
407/22 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 666,26 € 30.09.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
042/22 Faktúra za čistiace prostriedky Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 641,43 € 08.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
426/22 Faktúra za ovocie a zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 622,04 € 06.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
428/22 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 09/2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 611,60 € 06.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
365/22 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 08/2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 589,20 € 05.09.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
129/22 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 03/2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 573,20 € 04.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
270/22 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 06/2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 568,40 € 04.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »