Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
171/22 faktúra za pecivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 145,77 € 04.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
409/22 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 143,45 € 03.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
462/22 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 142,61 € 04.11.2022 21.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
117/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 142,03 € 30.03.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
186/22 faktúra za PHM Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 140,17 € 13.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
209/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 138,00 € 27.05.2022 20.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
123/22 Systémová podpora- MAGMA HCM - 1.1.-31.03.2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 01.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
274/22 Systémová podpora- MAGMA HCM - 1.4.-30.06.2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 06.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
416/22 Systémová podpora- MAGMA HCM - 1.7.-30.09.2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 04.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
517/22 Systémová podpora- MAGMA HCM - 1.10.-31.12.2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 15.12.2022 02.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
184/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 135,24 € 11.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
112/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 132,01 € 23.03.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
499/22 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 130,16 € 05.12.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
300/22 Faktúra za mäsové výrobky v sume 127,99 € Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 127,99 € 18.07.2022 01.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
482/22 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 126,94 € 25.11.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
256/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 126,29 € 24.06.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
021/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 124,95 € 31.01.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
350/22 Faktúra za mäsové výrobky. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 120,52 € 19.08.2022 31.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
372/22 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 119,96 € 31.08.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
277/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 119,77 € 06.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra