Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
275/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 165,90 € 10.09.2021 23.09.2021 Mária Hosová Faktúra
386/21 faktúra za opravu umývačky riadu Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastroservis Tatry, s.r.o. 50759779 165,60 € 16.12.2021 21.12.2021 Mária Hosová Faktúra
273/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 161,29 € 08.09.2021 23.09.2021 Mária Hosová Faktúra
050/21 Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 157,02 € 18.03.2021 30.03.2021 Mária Hosová Faktúra
118/21 Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 157,02 € 16.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
364/21 Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 157,02 € 29.11.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
OBJ/20/21 Objednávame si u Vás opravu umývačky riadu_kabeláže, výmenu termostatu a odpadovej hadice Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastroservis Tatry, s.r.o. 50759779 150,00 € 13.12.2021 13.12.2021 Objednávka
OBJ/12/2021 Objednávame si u Vás rozbor vody. Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 144,00 € 29.06.2021 30.06.2021 Objednávka
179/21 Faktúra za rozbor pitnej vody Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 144,00 € 30.07.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
252/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 143,45 € 02.09.2021 22.09.2021 Mária Hosová Faktúra
OBJ/09/2021 Objednávame si u Vás online školenia vybraných modulov ekonomického informačného systému iSpin pre OvZP PSK. Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 143,40 € 08.06.2021 08.06.2021 Objednávka
215/21 Faktúra za školenie v iSpine: Modul Majetok, Účtovníctvo, Logistika, Banka, Pokladňa Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 143,40 € 11.08.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
373/21 Kancelárske potreby Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 139,86 € 06.12.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
113/21 Fakúra za opravu auta a prípravu na STK- Mercedes Škola v prírode Detský raj 00186759 FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa 36510068 138,60 € 11.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
053/21 Faktúra za systémovu podporu MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 07.04.2021 22.04.2021 Mária Hosová Faktúra
145/21 Faktúra za systémovu podporu MAGMA HCM - 01.04.-30.06.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 07.07.2021 30.07.2021 Mária Hosová Faktúra
314/21 Faktúra za systémovu podporu MAGMA HCM - 3.štvrťrok 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 11.10.2021 27.10.2021 Mária Hosová Faktúra
384/21 Faktúra za systémovu podporu MAGMA HCM - 4.štvrťrok 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 16.12.2021 21.12.2021 Mária Hosová Faktúra
OBJ/13/2021 Objednávame si u Vás opravu obkladu. Škola v prírode Detský raj 00186759 Marián Fidermák 41905741 135,00 € 17.08.2021 19.08.2021 Objednávka
231/21 faktúra za opravu obkladu Škola v prírode Detský raj 00186759 Marián Fidermák 41905741 135,00 € 20.08.2021 27.08.2021 Mária Hosová Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »