216/21 |
Faktúra za rozbor kvality vody, hydrologické údaje. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
316,80 € |
12.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
334/21 |
Faktúra za opravu motorového vozidla - Mercedes -Benz - kontrola a oprava |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Motor-car Poprad s.r.o.Autor.predajca Mercedes-Benz |
36482242 |
|
313,54 € |
27.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
176/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
310,42 € |
28.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
OBJ/14/2021 |
Objednávame si u Vás Bluetoth reproduktor JBL Partybox GO s dopravou v cene 300,79 Eur. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Alza . cz a.s. Praha |
27082440 |
|
300,79 € |
19.08.2021 |
|
|
21.08.2021 |
|
|
Objednávka |
236/21 |
Vyučtovacia faktúra za nákup Partyboxu JBL. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Alza . cz a.s. Praha |
27082440 |
|
300,79 € |
24.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
233/21 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
299,08 € |
24.08.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
092/21 |
Faktúra za mliečne výrobky a bravčové mäso |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
298,59 € |
21.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
230/21 |
Faktúra za pečivo |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
285,29 € |
19.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
240/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
278,10 € |
25.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
234/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
271,44 € |
24.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
239/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
261,19 € |
25.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
OBJ/03/2021 |
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku, výmenu oleja a filtrov. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
260,00 € |
10.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
riaditeľ |
Objednávka |
389/21 |
Faktúra za predplatné_ Hospodárske noviny na rok 2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
519044446 |
|
259,00 € |
21.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
049/21 |
Faktúra za opravu motorového vozidla Škoda Yeti - výmena oleja, filtrov. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
253,92 € |
16.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
318/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
250,38 € |
15.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
280/21 |
faktúra za pečivo |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
249,61 € |
20.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
166/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
245,62 € |
21.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
312/21 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
244,75 € |
11.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
128/21 |
Faktúra za deratizáciu zariadenia - budovy |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Andrej Zemčák - PRESANA s.r.o. |
53193865 |
|
240,00 € |
01.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
220/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
234,55 € |
13.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |