Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
034/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 171,10 € 22.01.2024 31.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
175/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 172,12 € 03.04.2024 18.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
018/24 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 173,00 € 15.01.2024 26.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
029/24 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 174,68 € 18.01.2024 26.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
183/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 175,40 € 08.04.2024 25.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
117/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 175,84 € 28.02.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
139/24 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 181,13 € 11.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
115/24 faktúra za dýzy na vysávače Karcher Škola v prírode Detský raj 00186759 Ancora aRt, s.r.o. Poprad 17146488 182,40 € 27.02.2024 04.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
085/24 faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 185,08 € 12.02.2024 26.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
154/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 186,00 € 20.03.2024 27.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
185/24 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 188,04 € 08.04.2024 25.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
098/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 188,82 € 19.02.2024 04.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
087/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 190,87 € 12.02.2024 26.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
177/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 193,59 € 04.04.2024 18.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
042/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 199,08 € 24.01.2024 31.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
007/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 199,40 € 09.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
200/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 199,59 € 15.04.2024 26.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
624/23 Faktúra za služby pevnej siete 12/23 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 200,88 € 04.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
070/24 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 203,05 € 06.02.2024 21.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
113/24 faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 206,88 € 26.02.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »