Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
160/24 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 03/24. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 25.03.2024 17.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
102/24 Faktúra za diagnostiku chýb na rúre Škola v prírode Detský raj 00186759 EUROGASTROP, s. r. o. 44137761 50,40 € 19.02.2024 26.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
108/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 51,69 € 22.02.2024 04.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
622/23 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 12/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 52,10 € 03.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
054/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 52,17 € 31.01.2024 21.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
035/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 52,70 € 24.01.2024 31.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
022/24 Faktúra za potraviny _ mraz.zelenina Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 53,52 € 16.01.2024 26.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
012/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 54,47 € 10.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
153/24 Faktúra za potraviny _ mrazená ryba Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 56,40 € 19.03.2024 27.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
128/24 Faktúra za plyn marec 2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 57,00 € 04.03.2024 27.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
632/23 Faktúra za dátové služby v mesiaci 12/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 10.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
081/24 Faktúra za dátové služby v mesiaci 01/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 08.02.2024 21.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
136/24 Faktúra za dátové služby v mesiaci 02/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 08.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
190/24 Faktúra za dátové služby v mesiaci 03/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 09.04.2024 18.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
138/24 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 59,47 € 11.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
014/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 60,26 € 11.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
165/24 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 60,98 € 27.03.2024 04.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
036/24 Faktúra za potraviny _ mraz.zelenina a ryba Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 62,28 € 24.01.2024 31.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
164/24 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 64,13 € 27.03.2024 04.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
152/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 64,15 € 18.03.2024 27.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »