Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
136/23 Faktúra za elektrinu 04/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 45,00 € 03.04.2023 27.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
179/23 Faktúra za elektrinu 5/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 45,00 € 03.05.2023 24.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
225/23 Faktúra za elektrinu 6/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 45,00 € 01.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
299/23 Faktúra za elektrinu 7/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 45,00 € 04.07.2023 26.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
357/23 Faktúra za elektrinu 8/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 45,00 € 01.08.2023 25.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
182/23 faktúra za potraviny_vajíčka Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 45,72 € 03.05.2023 22.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
422/23 Faktúra za plyn 9/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 46,00 € 07.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
515/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 47,16 € 19.10.2023 27.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
617/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 47,53 € 21.12.2023 28.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
540/23 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 47,56 € 07.11.2023 21.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
067/23 Faktúra za potraviny - zelenina Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 47,88 € 17.02.2023 17.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
040/23 Faktúra za elektrinu _odber.miesto 5087 - 1-2./23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 49,00 € 02.02.2023 28.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
025/23 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 01/23. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 24.01.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
076/23 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 02/23. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 23.02.2023 17.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
126/23 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 03/23. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 27.03.2023 26.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
165/23 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 04/23. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 25.04.2023 19.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
217/23 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 05/23. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 25.05.2023 21.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
293/23 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 06/23. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 26.06.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
342/23 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 07/23. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 24.07.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
402/23 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 08/23. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 25.08.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »