Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
598/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 23,76 € 06.12.2023 19.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
586/23 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 23,96 € 04.12.2023 18.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
226/23 Faktúra za plyn 6/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 24,00 € 01.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
161/23 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 03/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 24,60 € 20.04.2023 27.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
434/23 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 08/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 24,60 € 19.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
570/23 Faktúra za toner do tlačiarne_HP Škola v prírode Detský raj 00186759 Ing. Pavel Perháč - ELTECH 32879881 25,20 € 20.11.2023 28.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
009/23 Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.01.-31.03.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 13.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
151/23 Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.04.-30.06.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 13.04.2023 27.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
304/23 Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.07.-30.09.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 07.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
488/23 Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 11.10.2023 26.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
373/23 Faktúra za nákup pomôcok do kuchyne a šatni Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 25,83 € 09.08.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
559/23 Faktúra za elektrickú energiu 10/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 25,93 € 15.11.2023 28.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
401/23 faktúra za Finančného spravodajcu 2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina 31592503 26,40 € 25.08.2023 25.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
181/23 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 26,62 € 03.05.2023 22.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
506/23 Faktúra za elektrickú energiu 09/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 27,88 € 17.10.2023 16.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
011/23 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 28,51 € 13.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
568/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 28,91 € 20.11.2023 28.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
349/23 faktúra za zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 29,68 € 28.07.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/009/23 Objednávame si u Vás archívne kartónové boxy /20 ks/ Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 30,00 € 24.04.2023 25.04.2023 Objednávka
188/23 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 30,58 € 10.05.2023 22.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »