Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
268/22 Faktúra za Magio Internet 06/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,98 € 04.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
329/22 Faktúra za Magio Internet 07/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,98 € 05.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
367/22 Faktúra za Magio Internet 08/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,98 € 05.09.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
415/22 Faktúra za Magio Internet 09/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,98 € 04.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
461/22 Faktúra za Magio Internet 10/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,98 € 04.11.2022 21.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
500/22 Faktúra za Magio Internet 11/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,98 € 05.12.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
392/21 Faktúra za Magio Internet 12/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,99 € 04.01.2022 25.01.2022 Mária Hosová Faktúra
031/22 Faktúra za Magio Internet 01/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,99 € 04.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
083/22 Faktúra za Magio Internet 02/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,99 € 04.03.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
131/22 Faktúra za Magio Internet 03/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,99 € 05.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
174/22 Faktúra za Magio Internet 04/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,99 € 04.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
323/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.8.-31.08.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 41,00 € 02.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
151/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 43,20 € 22.04.2022 02.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
149/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 43,59 € 22.04.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
077/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 43,85 € 02.03.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
263/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.7.-31.07.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 44,00 € 01.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
092/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 45,72 € 09.03.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
218/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.6.-30.06.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 46,00 € 01.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
400/22 Faktúra za potraviny - mrazená zelenina Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 46,56 € 26.09.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
266/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 47,52 € 04.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »