Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
283/22 Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 06/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,00 € 08.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
335/22 Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 07/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,00 € 09.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
381/22 Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 08/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,00 € 08.09.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
423/22 Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 09/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,00 € 06.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
466/22 Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 10/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,00 € 08.11.2022 21.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
508/22 Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 11/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,00 € 08.12.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
389/22 Faktúra za potraviny-vajička Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 34,56 € 14.09.2022 29.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
069/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 35,04 € 25.02.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
055/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 35,42 € 16.02.2022 01.03.2022 Mária Hosová Faktúra
510/22 Faktúra za služby mobilnej siete 11/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 36,00 € 08.12.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
473/22 Faktúra za potraviny - zelenina Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 36,72 € 11.11.2022 23.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
297/22 Vyučtovacia faktúra za nákup routra Škola v prírode Detský raj 00186759 Alza . cz a.s. Praha 27082440 37,15 € 14.07.2022 03.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
246/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 37,80 € 17.06.2022 30.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
062/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 38,78 € 18.02.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
443/22 Faktúra za potraviny - ryba Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 38,92 € 18.10.2022 02.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
208/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 38,93 € 27.05.2022 20.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/014/22 Objednávame si u Vás online školenie : Odmeňovanie zamestnancov škôl a školských zariadení dňa 28.09.2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 Nezisková organizácia VESNA 45739153 39,91 € 27.09.2022 28.09.2022 Objednávka
408/22 Faktúra za školenie _Odmenovanie zamestnancov škol a školskych zariadení Škola v prírode Detský raj 00186759 Nezisková organizácia VESNA 45739153 39,91 € 03.10.2022 03.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
098/22 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 40,61 € 11.03.2022 23.03.2022 Mária Hosová Faktúra
223/22 Faktúra za Magio Internet 05/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,98 € 06.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »