Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
195/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 15,12 € 19.05.2022 27.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
167/22 Faktúra za opravu výťahu a revíznu knihu Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 15,82 € 02.05.2022 23.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
357/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.9.-30.09.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 16,00 € 02.09.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
018/22 Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 02/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 25.01.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
070/22 Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 03/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 28.02.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
114/22 Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 04/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 28.03.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
156/22 Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 05/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 26.04.2022 23.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
203/22 Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 06/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 26.05.2022 26.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
258/22 Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 07/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 27.06.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
312/22 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 26.07.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
359/22 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 02.09.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
398/22 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 26.09.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
446/22 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 24.10.2022 21.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
486/22 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 25.11.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
521/22 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 28.12.2022 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
498/22 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 16,94 € 02.12.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
314/22 Faktúra za potraviny. Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 17,28 € 27.07.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
120/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 17,56 € 31.03.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
438/22 Faktúra za nákup spotrebného materiálu. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 17,58 € 17.10.2022 02.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
484/22 Faktúra za potraviny-vajička Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 18,29 € 25.11.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »