Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
247/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 185,54 € 31.08.2021 22.09.2021 Mária Hosová Faktúra
119/21 Faktúra za kontrolu PHP a kontrolu hydrantov . Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 185,69 € 16.06.2021 01.07.2021 Mária Hosová Faktúra
180/21 Faktúra za elektrickú energiu na ČOV /01.02-30.6.2021/. Škola v prírode Detský raj 00186759 Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike 30779618 187,93 € 30.07.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
121/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 192,56 € 22.06.2021 01.07.2021 Mária Hosová Faktúra
206/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 193,63 € 09.08.2021 25.08.2021 Mária Hosová Faktúra
248/21 faktúra za pečivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 197,66 € 31.08.2021 21.09.2021 Mária Hosová Faktúra
285/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 199,23 € 29.09.2021 25.10.2021 Mária Hosová Faktúra
129/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 199,54 € 01.07.2021 29.07.2021 Mária Hosová Faktúra
144/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 199,79 € 07.07.2021 29.07.2021 Mária Hosová Faktúra
209/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 200,20 € 11.08.2021 25.08.2021 Mária Hosová Faktúra
208/21 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 201,19 € 11.08.2021 25.08.2021 Mária Hosová Faktúra
235/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 202,76 € 24.08.2021 21.09.2021 Mária Hosová Faktúra
225/21 Faktúra za prístup na www.VSSR.sk Škola v prírode Detský raj 00186759 Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina 31592503 204,00 € 16.08.2021 20.08.2021 Mária Hosová Faktúra
OBJ/15/2021 Objednávame si u Vás online prístup na stránku www.vssr.sk od 19.8.2021 do 18.8.2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina 31592503 204,00 € 19.08.2021 21.08.2021 Objednávka
100/21 Faktúra za zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 205,92 € 02.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
276/21 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 206,99 € 13.09.2021 23.09.2021 Mária Hosová Faktúra
290/21 Faktúra za rúška a čistiace prostriedky Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 210,76 € 30.09.2021 26.10.2021 Mária Hosová Faktúra
133/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 211,16 € 02.07.2021 29.07.2021 Mária Hosová Faktúra
014/21 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.01.2021.- 31.03.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 213,07 € 01.02.2021 25.02.2021 Mária Hosová Faktúra
075/21 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.04.2021.- 30.06.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 213,07 € 30.04.2021 20.05.2021 Mária Hosová Faktúra