Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
08/2023 Rámcová zmluva č.08/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 Iné 8 360,68 € 11.05.2023 14.05.2023 11.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
OBJ/010/23 Objednávame si u Vás 60m PVC obrusovinu s textilným podkladom Florista-01407-00 v rolkách. Škola v prírode Detský raj 00186759 Aimi Shop s. r. o. 52695841 231,00 € 15.05.2023 15.05.2023 Objednávka
09/2023 Dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve č. 14/2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 Iné 3 956,60 € 12.05.2023 17.05.2023 16.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
OBJ/011/2023 Objednávame si u Vás servisnú prehliadku auta Mercedes, prípravu autá na emisnú a technickú kontrolu. Škola v prírode Detský raj 00186759 FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa 36510068 470,00 € 12.05.2023 17.05.2023 Objednávka
OBJ/012/23 Objednávame si u Vás rozbor pitnej vody Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 180,00 € 17.05.2023 19.05.2023 Objednávka
173/23 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 04/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 02.05.2023 19.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
170/23 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 287,86 € 02.05.2023 19.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
169/23 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 272,06 € 02.05.2023 19.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
172/23 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 04/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 317,80 € 02.05.2023 19.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
163/23 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 24.04.2023 19.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
165/23 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 04/23. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 25.04.2023 19.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
168/23 Faktúra za pohonné hmoty_Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 64,28 € 27.04.2023 19.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
167/23 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 140,06 € 26.04.2023 19.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
152/23 Faktúra za elektrickú energiu 03/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 3 063,55 € 14.04.2023 19.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
164/23 faktúra za porealizačné zameranie vodovodu a vodojem Škola v prírode Detský raj 00186759 Geokorekt,s.r.o. 52934691 750,00 € 25.04.2023 19.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
166/23 Faktúra za užívanie lesnej cesty k ČOV. Škola v prírode Detský raj 00186759 Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici 54435293 400,00 € 27.04.2023 19.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
197/23 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 185,23 € 15.05.2023 22.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
196/23 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 75,54 € 15.05.2023 22.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
189/23 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 311,23 € 10.05.2023 22.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
188/23 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 30,58 € 10.05.2023 22.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra