071/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
13,45 € |
23.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
10/2021 |
Rámcová zmluva_ Bravčové mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
Iné |
7 998,40 € |
11.05.2021 |
20.05.2021 |
19.05.2022 |
17.05.2021 |
Mgr.Valerian Kuffa |
riaditeľ ŠvP |
Zmluva |
11/2021 |
Rámcová zmluva_Hydinové mäso a výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
Iné |
4 901,60 € |
11.05.2021 |
06.06.2021 |
05.06.2022 |
17.05.2021 |
Mgr.Valerian Kuffa |
riaditeľ ŠvP |
Zmluva |
076/21 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 4/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
03.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
075/21 |
Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.04.2021.- 30.06.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
213,07 € |
30.04.2021 |
|
|
20.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
082/21 |
Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 04/ 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
05.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
072/21 |
Faktúra za DIGI TV satelit Maxi, nájom koncového zariadenia |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
15,80 € |
26.04.2021 |
|
|
20.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
074/21 |
Faktúra za pohonné hmoty štvorkolka |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
54,28 € |
29.04.2021 |
|
|
20.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
087/21 |
Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.05.-31.05.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
VSE a.s. Košice |
44483767 |
|
100,00 € |
07.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
086/21 |
Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 04/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
34,00 € |
06.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
085/21 |
Faktúra za telekomunikačné poplatky v mesiaci 04/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
084/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 04/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,06 € |
06.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
083/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 04/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
71,75 € |
06.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
081/21 |
faktúra za Magio Internet 04/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,50 € |
04.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
080/21 |
Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.04.-30.04.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
82,49 € |
04.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
079/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.05. - 31.05.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
23,00 € |
03.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
078/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.05. - 31.05.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
32,00 € |
03.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
077/21 |
Faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.05. - 31.05.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 990,00 € |
03.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
12/2021 |
Rámcová zmluva_pekárenský tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
Iné |
6 926,00 € |
13.05.2021 |
25.06.2021 |
24.06.2021 |
24.05.2021 |
Mgr. Júlia Olekšáková |
ekonóm |
Zmluva |
088/21 |
Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.04.-30.04.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
VSE a.s. Košice |
44483767 |
|
520,93 € |
12.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |