Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
581/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 71,42 € 30.11.2023 18.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
580/23 faktúra za PHM_skoda yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 70,90 € 29.11.2023 18.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
602/23 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 11/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 11,70 € 11.12.2023 19.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
600/23 Faktúra za odbornú úradnú skúšku výťahu Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 477,60 € 07.12.2023 19.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
603/23 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 12/23. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 11.12.2023 19.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
607/23 Faktúra za snežnú frézu SNOW ST 5266 P Trac. Škola v prírode Detský raj 00186759 Ing.Ján Buchanec 33576009 1 800,00 € 12.12.2023 19.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
606/23 Faktúra za služby mobilnej siete 11/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,37 € 11.12.2023 19.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
605/23 Faktúra za dátové služby v mesiaci 11/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 11.12.2023 19.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
604/23 Faktúra za služby mobilnej siete 11/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 36,00 € 11.12.2023 19.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
598/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 23,76 € 06.12.2023 19.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
597/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 155,58 € 06.12.2023 19.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
596/23 Faktúra za zabezpečenie povolenia na realizáciu stavby "štúdia k výmene kanalizácie," na základe zmluvy o dielo z 8.9.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 ENTO, spol. s r.o. Košice 31656552 12 000,00 € 05.12.2023 20.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
610/23 Systémová podpora- MAGMA HCM - 01.10 -31.12.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 14.12.2023 20.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
613/23 Faktúra za nákup motorovej píly STIHL MS 231 Škola v prírode Detský raj 00186759 Róbert Fuchs - REPO 34917250 375,00 € 18.12.2023 20.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
609/23 Faktúra za elektrickú energiu 11/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 31,12 € 14.12.2023 20.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
608/23 Faktúra za elektrickú energiu 11/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 2 823,44 € 14.12.2023 20.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
594/23 Faktúra za plyn 12/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 280,00 € 04.12.2023 20.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
593/23 Faktúra za plyn 12/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 5 995,00 € 04.12.2023 20.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
592/23 Faktúra za plyn 12/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 282,00 € 04.12.2023 20.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/039/23 Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 11.12.2023 si u Vás objednávame kosačku STIGA Combi ST 140LS. Škola v prírode Detský raj 00186759 Róbert Fuchs - REPO 34917250 570,00 € 18.12.2023 20.12.2023 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »