Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
424/22 Faktúra za dátové služby v mesiaci 09/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 06.10.2022 02.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
460/22 Faktúra za potraviny-vajička dobropis Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 -2,11 € 03.11.2022 04.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
452/22 faktúra za potraviny_vajíčka Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 29,62 € 26.10.2022 04.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
465/22 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 10/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,06 € 08.11.2022 08.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/019/22 Objednávame si u Vás čistenie upchatej kanalizácie, prívod k ČOV Škola v prírode Detský raj 00186759 MP KANAL service s.r.o. 45965838 940,00 € 04.11.2022 10.11.2022 Objednávka
OBJ/018/22 Objednávame si u Vás monitoring a čistenie kanalizácie Škola v prírode Detský raj 00186759 MP KANAL service s.r.o. 45965838 3 039,00 € 02.11.2022 10.11.2022 Objednávka
476/22 Faktúra _predplatné HN na 2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 MAFRA Slovakia, a.s. 519044446 289,00 € 15.11.2022 15.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
471/22 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 10/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 09.11.2022 21.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
469/22 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 10/2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 482,00 € 08.11.2022 21.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
462/22 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 142,61 € 04.11.2022 21.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
464/22 Faktúra za ovocie a zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 547,12 € 07.11.2022 21.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
468/22 Faktúra za služby mobilnej siete 10/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 71,03 € 08.11.2022 21.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
466/22 Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 10/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,00 € 08.11.2022 21.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
463/22 Faktúra za služby pevnej siete 10/22 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 209,66 € 04.11.2022 21.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
461/22 Faktúra za Magio Internet 10/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,98 € 04.11.2022 21.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
457/22 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 31,87 € 02.11.2022 21.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
456/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie november 2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 79,00 € 02.11.2022 21.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
455/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie november 2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 3 000,00 € 02.11.2022 21.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
454/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie november 2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 92,00 € 02.11.2022 21.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
446/22 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 24.10.2022 21.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra