Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
508/23 Faktúra za potraviny - mrazená zelenina Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 59,04 € 17.10.2023 27.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
507/23 Faktúra za elektrickú energiu 09/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 2 246,22 € 17.10.2023 16.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
506/23 Faktúra za elektrickú energiu 09/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 27,88 € 17.10.2023 16.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
504/23 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 09/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,40 € 16.10.2023 26.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
503/23 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 42,17 € 16.10.2023 27.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
505/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 139,94 € 16.10.2023 27.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
502/23 opravná Faktúra za elektrickú energiu budova apríl/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -177,96 € 13.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
501/23 opravná Faktúra za elektrickú energiu budova marec/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -282,30 € 13.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
500/23 opravná Faktúra za elektrickú energiu budova február/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -235,88 € 13.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
499/23 opravná Faktúra za elektrickú energiu budova január/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -248,57 € 13.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
498/23 opravná Faktúra za elektrickú energiu domcek 1-8/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -0,67 € 13.10.2023 26.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
497/23 faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 66,85 € 13.10.2023 27.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
496/23 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 99,12 € 13.10.2023 27.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
495/23 Faktúra za potraviny - kur.maso a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 264,40 € 13.10.2023 27.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/034/23 Objednávame si u Vás výrobu poklopov na lapač tukov na základe Vašej ponuky z 12.10.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 200,00 € 12.10.2023 12.10.2023 Objednávka
OBJ/035/23 Na základe Vašej cenovej ponuky z 13.09.2023 si u Vás objednávame Opakovanú úradnú skúšku výťahu s asistenciou Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 500,00 € 12.10.2023 17.10.2023 Objednávka
492/23 Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 167,52 € 12.10.2023 24.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
494/23 faktúra za vykonanie prác na EPS_ročná odborná skúška Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 906,60 € 12.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
493/23 faktúra za PHM_skoda yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 74,48 € 12.10.2023 26.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
491/23 Faktúra za vypracovanie štúdie k výmene kanalizácie, na základe zmluvy o dielo z 8.9.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 ENTO, spol. s r.o. Košice 31656552 17 520,00 € 12.10.2023 02.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »