Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ/022/22 Objednávame si u Vás drobné kancelárske potreby, papier do tlačiarne Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 450,00 € 06.12.2022 09.12.2022 Objednávka
504/22 Faktúra za šokový schladzovač SFF1046NR 10xGN1/1 Škola v prírode Detský raj 00186759 Dana Karková 50676725 3 108,80 € 06.12.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
501/22 Faktúra za služby pevnej siete 11/22 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 204,16 € 05.12.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
500/22 Faktúra za Magio Internet 11/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,98 € 05.12.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
503/22 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 11/2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 235,40 € 05.12.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
499/22 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 130,16 € 05.12.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
502/22 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 68,81 € 05.12.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/021/22 Objednávame si u Vás šokový schladzovač SFF1046NR 10xGN1/1 v sume 3 108,80 Eur s DPH /cena s dopravou/. Škola v prírode Detský raj 00186759 Dana Karková 50676725 3 108,80 € 02.12.2022 05.12.2022 Objednávka
494/22 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 11/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 02.12.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
498/22 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 16,94 € 02.12.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
497/22 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 106,00 € 02.12.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
496/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie december 2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 97,00 € 02.12.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
495/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie december 2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 3 000,00 € 02.12.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
492/22 Faktúra za potraviny-vajička Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 27,43 € 02.12.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
491/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 343,18 € 02.12.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
489/22 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 354,79 € 02.12.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
488/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie december 2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 93,00 € 02.12.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
493/22 Faktúra za vypracovanie vyhodnotenia prevádzky ČOV, zastupovanie a vybavenie povolenia na vypúšťanie odpad.vôd do povrchových vôd Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 504,00 € 02.12.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
490/22 Faktúra za ovocie a zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 184,83 € 02.12.2022 21.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
483/22 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 195,60 € 25.11.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »