Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
110/23 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 107,16 € 13.03.2023 23.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
109/23 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 314,41 € 13.03.2023 23.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
114/23 Faktúra na základe zmluvy 17/TANAP-2023 _nájomné pozemok ČOV Škola v prírode Detský raj 00186759 Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici 54435293 5 951,64 € 13.03.2023 28.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
115/23 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 432,88 € 15.03.2023 23.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
116/23 Faktúra za ovocie a zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 579,38 € 15.03.2023 28.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
117/23 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 222,21 € 16.03.2023 28.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
118/23 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 02/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,40 € 16.03.2023 28.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
121/23 Faktúra za mäsové výrobky. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 72,36 € 20.03.2023 28.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
119/23 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 156,52 € 20.03.2023 28.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
122/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 341,90 € 20.03.2023 28.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
120/23 Faktúra za potraviny -ryba, mrazená zelenina Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 91,44 € 20.03.2023 28.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/006/23 Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky revízie plynových zariadení a servis kotlov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 1 220,00 € 20.03.2023 28.03.2023 Objednávka
123/23 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 267,11 € 21.03.2023 28.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
124/23 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 129,39 € 22.03.2023 28.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
125/23 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 256,61 € 22.03.2023 28.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
127/23 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 27.03.2023 26.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
126/23 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 03/23. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 27.03.2023 26.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
128/23 Faktúra za elektrickú energiu na ČOV /1.1. do 16.02.23/. Škola v prírode Detský raj 00186759 Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike 30779618 481,33 € 28.03.2023 26.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
130/23 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 55,44 € 29.03.2023 26.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
129/23 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 81,04 € 29.03.2023 26.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »