Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
221/23 Faktúra za pohonné hmoty_Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 62,68 € 29.05.2023 21.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
222/23 Faktúra za potraviny - mrazená zelenina Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 50,88 € 30.05.2023 21.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
224/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 105,07 € 01.06.2023 21.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
227/23 Faktúra za plyn 6/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 133,00 € 01.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
226/23 Faktúra za plyn 6/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 24,00 € 01.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
225/23 Faktúra za elektrinu 6/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 45,00 € 01.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
223/23 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 519,06 € 01.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/013/23 Objednávame si u Vás 5 ks TV Samsung UE 32T4302AE s dodaním do Tatranskej Lesnej v celkovej hodnote 1070,- Eur s DPH. Škola v prírode Detský raj 00186759 THS Kežmarok, s.r.o. 17081815 1 070,00 € 02.06.2023 02.06.2023 Objednávka
229/23 Faktúra odobrnú pomoc pri výkone správy majetku COV a verej.kanalizácie za mesiac máj Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 02.06.2023 20.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
228/23 Faktúra za ovocie a zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 488,25 € 02.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
242/23 Faktúra za čistiaci prípravok do konvektomatu Škola v prírode Detský raj 00186759 G.P.R. spol. s r. o. 17319463 85,32 € 05.06.2023 14.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
234/23 Faktúra za elektrickú energiu 05/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 2 708,44 € 06.06.2023 20.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
232/23 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 54,44 € 06.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
230/23 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 05/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 784,20 € 06.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
233/23 Faktúra za nákup televízorov_Samsung Škola v prírode Detský raj 00186759 THS Kežmarok, s.r.o. 17081815 1 070,00 € 06.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
231/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 698,38 € 06.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
236/23 faktúra za kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 224,40 € 07.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
235/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 323,02 € 07.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/014/23 Objednávame si u Vás náhradné komponenty do vertikálnych žalúzií. Škola v prírode Detský raj 00186759 Rastislav Vitko PP 44846282 150,00 € 08.06.2023 09.06.2023 Objednávka
243/23 Faktúra za pomôcky do kuchyne Škola v prírode Detský raj 00186759 EUROGASTROP, s. r. o. 44137761 55,56 € 08.06.2023 14.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra