Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
409/22 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 143,45 € 03.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
413/22 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 09/22. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 03.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
414/22 Faktúra za služby pevnej siete 09/22 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 210,59 € 04.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
416/22 Systémová podpora- MAGMA HCM - 1.7.-30.09.2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 04.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
415/22 Faktúra za Magio Internet 09/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,98 € 04.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
418/22 Faktúra za potraviny. Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 466,85 € 05.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
417/22 Faktúra za potraviny. Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 12,96 € 05.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
422/22 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 09/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,35 € 06.10.2022 06.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
21/2022 Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve č. 13/2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s r.o. 00685232 Iné 0,00 € 06.10.2022 10.10.2022 07.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
420/22 Faktúra za servisné práce od 1.10.-31.12.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 06.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
427/22 Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 1.9.-31.12.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 06.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
421/22 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 380,27 € 06.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
426/22 Faktúra za ovocie a zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 622,04 € 06.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
425/22 Faktúra za služby mobilnej siete 09/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 71,54 € 06.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
423/22 Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 09/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,00 € 06.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
428/22 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 09/2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 611,60 € 06.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
419/22 faktúra za elektrickú energiu za 09/ 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 959,50 € 06.10.2022 02.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
424/22 Faktúra za dátové služby v mesiaci 09/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 06.10.2022 02.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
429/22 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 09/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 07.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/016/22 Objednávame si u Vás vyčistenie lapača tukov s následnou likvidáciou tukov. Škola v prírode Detský raj 00186759 MP KANAL service s.r.o. 45965838 780,00 € 10.10.2022 17.10.2022 Objednávka