Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
397/22 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 325,10 € 21.09.2022 29.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
396/22 Faktúra za potraviny. Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 77,36 € 21.09.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
395/22 Faktúra za potraviny. Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 21,60 € 21.09.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
394/22 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 285,10 € 21.09.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
401/22 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 49,14 € 26.09.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
399/22 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 304,66 € 26.09.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
398/22 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 26.09.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
400/22 Faktúra za potraviny - mrazená zelenina Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 46,56 € 26.09.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/014/22 Objednávame si u Vás online školenie : Odmeňovanie zamestnancov škôl a školských zariadení dňa 28.09.2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 Nezisková organizácia VESNA 45739153 39,91 € 27.09.2022 28.09.2022 Objednávka
OBJ/015/22 Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a skúšku elektrickej inštalácie regulačnej stanice plynu. Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 160,00 € 28.09.2022 28.09.2022 Objednávka
402/22 Faktúra za potraviny. Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 21,60 € 28.09.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
403/22 Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 346,69 € 29.09.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
407/22 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 666,26 € 30.09.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
406/22 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 192,49 € 30.09.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
405/22 Faktúra za potraviny - ryba Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 226,44 € 30.09.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
404/22 Faktúra za potraviny. Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 224,42 € 30.09.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
408/22 Faktúra za školenie _Odmenovanie zamestnancov škol a školskych zariadení Škola v prírode Detský raj 00186759 Nezisková organizácia VESNA 45739153 39,91 € 03.10.2022 03.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
412/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie október 2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 48,00 € 03.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
411/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie október 2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 69,00 € 03.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
410/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie október 2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 3 000,00 € 03.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra