Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
139/21 Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 06/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 06.07.2021 30.07.2021 Mária Hosová Faktúra
140/21 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 06/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 06.07.2021 30.07.2021 Mária Hosová Faktúra
143/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 68,28 € 07.07.2021 29.07.2021 Mária Hosová Faktúra
144/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 199,79 € 07.07.2021 29.07.2021 Mária Hosová Faktúra
145/21 Faktúra za systémovu podporu MAGMA HCM - 01.04.-30.06.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 07.07.2021 30.07.2021 Mária Hosová Faktúra
142/21 Faktúra za obliečky, paplóny a matrace. Škola v prírode Detský raj 00186759 Alena Šugereková Forbasy 47108703 524,60 € 07.07.2021 30.07.2021 Mária Hosová Faktúra
147/21 Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.07.-30.09.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 08.07.2021 30.07.2021 Mária Hosová Faktúra
146/21 Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 41,91 € 08.07.2021 30.07.2021 Mária Hosová Faktúra
151/21 Faktúra za telekomunikačné poplatky v mesiaci 06/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 09.07.2021 30.07.2021 Mária Hosová Faktúra
148/21 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 06/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,06 € 09.07.2021 30.07.2021 Mária Hosová Faktúra
150/21 Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 06/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,00 € 09.07.2021 30.07.2021 Mária Hosová Faktúra
149/21 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 06/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 70,96 € 09.07.2021 30.07.2021 Mária Hosová Faktúra
155/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 396,74 € 12.07.2021 29.07.2021 Mária Hosová Faktúra
154/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 16,73 € 12.07.2021 29.07.2021 Mária Hosová Faktúra
153/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 35,98 € 12.07.2021 29.07.2021 Mária Hosová Faktúra
152/21 Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.07.-30.09.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina 31645976 21,53 € 12.07.2021 30.07.2021 Mária Hosová Faktúra
158/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 113,64 € 13.07.2021 29.07.2021 Mária Hosová Faktúra
157/21 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.06.-30.06.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 -29,72 € 13.07.2021 30.07.2021 Mária Hosová Faktúra
156/21 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.06.-30.06.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 799,88 € 13.07.2021 30.07.2021 Mária Hosová Faktúra
16/2021 Rámcová zmluva_mlieko a mliečné výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 Iné 6 142,10 € 14.07.2021 16.07.2021 15.07.2021 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ ŠvP Zmluva
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »