331/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
2,97 € |
25.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
OBJ/18/21 |
Objednávame si u Vás kontrolu a následnú opravu auta Mercedes Benz PP933BO. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Motor-car Poprad s.r.o.Autor.predajca Mercedes-Benz |
36482242 |
|
320,00 € |
26.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
332/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
71,70 € |
26.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
20/2021 |
Zmluva o dielo č. 03/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
MP Kanal service s.r.o. |
45965838 |
Iné |
6 936,00 € |
27.10.2021 |
27.10.2021 |
|
27.10.2021 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ ŠvP |
Zmluva |
333/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
94,19 € |
27.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
334/21 |
Faktúra za opravu motorového vozidla - Mercedes -Benz - kontrola a oprava |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Motor-car Poprad s.r.o.Autor.predajca Mercedes-Benz |
36482242 |
|
313,54 € |
27.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
336/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
77,58 € |
27.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
335/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
9,72 € |
27.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
337/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
43,03 € |
28.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
339/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11. - 30.11.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 990,00 € |
01.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
343/21 |
Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.10.- 31.12.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
213,07 € |
02.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
341/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11. - 30.11.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
96,00 € |
02.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
340/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11. - 30.11.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
55,00 € |
02.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
338/21 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
116,73 € |
02.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
342/21 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 10/2021. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
322,90 € |
02.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
346/21 |
Faktúra za vykonanie VO_ investičná akcia Rekonštrukcia ČOV - PD |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mgr.František Horváth - HORVATH |
42111579 |
|
570,00 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
344/21 |
Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 10/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
348/21 |
Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.- 31.10.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
89,47 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
347/21 |
Faktúra za Magio Internet 10/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,99 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
345/21 |
Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 10/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |