Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ/022/22 Objednávame si u Vás drobné kancelárske potreby, papier do tlačiarne Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 450,00 € 06.12.2022 09.12.2022 Objednávka
OBJ/019/22 Objednávame si u Vás čistenie upchatej kanalizácie, prívod k ČOV Škola v prírode Detský raj 00186759 MP KANAL service s.r.o. 45965838 940,00 € 04.11.2022 10.11.2022 Objednávka
OBJ/008/22 Objednávame si u Vás inšpekciu s výmenou brzdovej kvapaliny pre vozidlo Škoda Yeti (PP874DP) Škola v prírode Detský raj 00186759 ALD MOBIL SL, s.r.o. 47558750 60,00 € 03.05.2022 04.05.2022 Objednávka
OBJ/002/22 Objednávame si Online školenie /31.03.2022/- Nové finančné výkazy 2-04 až 6-04 platné od 1.1.2022 spracovávané v systéme iSPIN. Kontakt: ekonom@detskyraj-tl.vucpo.sk Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 17.03.2022 17.03.2022 Objednávka
OBJ/017/22 Na základe cenovej ponuky č. 22 349 si u Vás objednávame vypracovanie vyhodnotenia prevádzky ČOV, zastupovanie a vybavenie nového povolenia na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 504,00 € 18.10.2022 18.10.2022 Objednávka
28/2022 Kolektívna zmluva na roky 2023 - 2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Škole v prírode, Detský raj, Tatranská Lesná 3/7, 059 60 Vysoké Tatry 42235987 Iné 0,00 € 28.12.2022 01.01.2023 31.12.2024 28.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
204/22 Kancelárske potreby Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 216,37 € 26.05.2022 20.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
476/22 Faktúra _predplatné HN na 2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 MAFRA Slovakia, a.s. 519044446 289,00 € 15.11.2022 15.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
291/22 Faktúra _mobilný hlas Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,06 € 08.07.2022 12.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
290/22 Faktúra _mobilný hlas Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 -2,00 € 15.06.2022 12.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
154/22 Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za marec 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 24,60 € 22.04.2022 27.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
249/22 Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za máj 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,40 € 20.06.2022 27.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
103/22 Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za február 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 11,70 € 21.03.2022 30.03.2022 Mária Hosová Faktúra
188/22 Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za apríl 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,40 € 16.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
386/22 Faktúra za vykonanie VO_ investičná akcia Rekonštrukcia ČOV - stavba Škola v prírode Detský raj 00186759 Mgr. František Horváth - HORVATH advisory 42111579 1 250,00 € 12.09.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
459/22 faktúra za vykonanie prác na EPS_ročná odborná skúška Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 906,60 € 02.11.2022 21.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
115/22 Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 157,02 € 30.03.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
201/22 Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 157,02 € 26.05.2022 20.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
516/22 Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 157,02 € 13.12.2022 21.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
451/22 Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky a skúšky elektric.inštalácie DRS plynu Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 158,42 € 25.10.2022 02.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »