Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
496/23 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 99,12 € 13.10.2023 27.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
495/23 Faktúra za potraviny - kur.maso a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 264,40 € 13.10.2023 27.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
494/23 faktúra za vykonanie prác na EPS_ročná odborná skúška Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 906,60 € 12.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
493/23 faktúra za PHM_skoda yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 74,48 € 12.10.2023 26.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
492/23 Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 167,52 € 12.10.2023 24.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
491/23 Faktúra za vypracovanie štúdie k výmene kanalizácie, na základe zmluvy o dielo z 8.9.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 ENTO, spol. s r.o. Košice 31656552 17 520,00 € 12.10.2023 02.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
490/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 94,95 € 11.10.2023 26.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
489/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 383,68 € 11.10.2023 26.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
488/23 Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 11.10.2023 26.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
487/23 Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu Škola v prírode Detský raj 00186759 Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina 31645976 21,53 € 10.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
486/23 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 09/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 439,60 € 10.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
485/23 faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 92,41 € 09.10.2023 26.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
484/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 122,47 € 09.10.2023 26.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
483/23 Faktúra za potraviny - kur.maso a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 123,72 € 09.10.2023 26.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
482/23 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 122,24 € 06.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
481/23 Faktúra za služby mobilnej siete 09/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 36,00 € 06.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
480/23 Faktúra za služby mobilnej siete 09/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,07 € 06.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
479/23 Faktúra za dátové služby v mesiaci 09/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 06.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
478/23 Faktúra za servisné práce iSpin od 1.10.-31.12.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 05.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
477/23 Faktúra za služby pevnej siete 09/23 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 202,48 € 04.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »