Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
529/22 Faktúra za dátové služby v mesiaci 12/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 10.01.2023 01.02.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
528/23 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 97,68 € 27.10.2023 16.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
528/22 Faktúra za ovocie a zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 105,22 € 10.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
527/23 Faktúra za vyhotovenie GP na majetkoprávne usporiadanie pozemkov _ČOV Škola v prírode Detský raj 00186759 GLOBING POPRAD s.r.o. 36444499 507,00 € 26.10.2023 02.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
527/22 Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu Škola v prírode Detský raj 00186759 Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina 31645976 21,53 € 10.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
526/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 274,52 € 25.10.2023 16.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
526/22 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 12/2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 311,81 € 09.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
525/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 123,24 € 25.10.2023 16.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
525/22 faktúra za elektrickú energiu za 12/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 594,26 € 05.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
524/23 faktúra za finančného spravodajcu Škola v prírode Detský raj 00186759 Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina 31592503 18,00 € 25.10.2023 26.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
524/22 Faktúra za Magio Internet 12/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,98 € 04.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
523/23 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 10/23. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 25.10.2023 16.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
523/22 Faktúra za služby pevnej siete 12/22 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 206,12 € 04.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
522/23 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 320,42 € 25.10.2023 16.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
522/22 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 12/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 02.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
521/23 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 104,81 € 25.10.2023 16.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
520/23 faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 164,20 € 25.10.2023 16.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
519/23 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 104,40 € 24.10.2023 27.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
518/23 Faktúra za nastavenie televíznych prijímačov a kamerového systému. Škola v prírode Detský raj 00186759 CONNECT pro, s.r.o. 44236255 199,20 € 23.10.2023 27.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
517/23 faktúra za výrobu plastového poklopu na lapol. Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 180,00 € 23.10.2023 27.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »