Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
476/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 109,64 € 04.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
475/23 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 89,04 € 04.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
474/23 faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 118,80 € 04.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
473/23 Faktúra za Magio Internet 09/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,98 € 04.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
472/23 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 09/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 04.10.2023 24.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
471/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 254,94 € 04.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
470/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 404,72 € 04.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
469/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 100,66 € 03.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
468/23 Faktúra za potraviny - kur.maso a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 330,45 € 03.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
467/23 Faktúra za potraviny - kur.maso a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 244,71 € 02.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
466/23 Faktúra za plyn 10/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 5 995,00 € 02.10.2023 02.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
465/23 Faktúra za plyn 10/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 144,00 € 02.10.2023 27.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
464/23 Faktúra za plyn 10/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 201,00 € 02.10.2023 27.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
463/23 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 09/23. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 02.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
462/23 Systémová podpora- MAGMA HCM - 01.07. - 30.9.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 02.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
461/23 Faktúra za opravu myčky a chladničiek Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastroservis, spol. s r.o. 44447507 941,52 € 28.09.2023 02.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
460/23 faktúra za PHM_kosacka, píla Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 133,50 € 28.09.2023 02.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
459/23 Faktúra za nákup hygienických potrieb Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 80,21 € 28.09.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
458/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 117,34 € 28.09.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
457/23 faktúra za mäsové výrobky. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 107,44 € 27.09.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »