Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
443/22 Faktúra za potraviny - ryba Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 38,92 € 18.10.2022 02.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
442/22 Faktúra za pohonné hmoty Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 68,28 € 20.10.2022 02.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
441/22 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 318,75 € 20.10.2022 02.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
440/22 faktúra za potraviny_vajicka Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 32,00 € 19.10.2022 02.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
439/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 103,28 € 21.10.2022 02.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
438/22 Faktúra za nákup spotrebného materiálu. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 17,58 € 17.10.2022 02.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
437/22 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 82,24 € 17.10.2022 02.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
436/22 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 48,24 € 17.10.2022 02.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
435/22 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 09/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 33,00 € 17.10.2022 25.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
434/22 Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 1 404,08 € 13.10.2022 25.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
433/22 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 462,78 € 13.10.2022 25.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
432/22 Faktúra za potraviny-vajička Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 22,86 € 12.10.2022 25.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
431/22 Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.10-31.12.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina 31645976 21,53 € 11.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
430/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 289,62 € 12.10.2022 25.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
429/22 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 09/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 07.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
428/22 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 09/2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 611,60 € 06.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
427/22 Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 1.9.-31.12.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 06.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
426/22 Faktúra za ovocie a zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 622,04 € 06.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
425/22 Faktúra za služby mobilnej siete 09/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 71,54 € 06.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
424/22 Faktúra za dátové služby v mesiaci 09/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 06.10.2022 02.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »