Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
345/21 Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 10/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 04.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
344/21 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 10/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 04.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
343/21 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.10.- 31.12.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 213,07 € 02.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
342/21 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 10/2021. Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 322,90 € 02.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
341/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11. - 30.11.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 96,00 € 02.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
340/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11. - 30.11.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 55,00 € 02.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
339/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11. - 30.11.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 990,00 € 01.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
338/21 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 116,73 € 02.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
337/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 43,03 € 28.10.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
336/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 77,58 € 27.10.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
335/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 9,72 € 27.10.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
334/21 Faktúra za opravu motorového vozidla - Mercedes -Benz - kontrola a oprava Škola v prírode Detský raj 00186759 Motor-car Poprad s.r.o.Autor.predajca Mercedes-Benz 36482242 313,54 € 27.10.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
333/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 94,19 € 27.10.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
332/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 71,70 € 26.10.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
331/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 2,97 € 25.10.2021 02.11.2021 Mária Hosová Faktúra
330/21 Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 11/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 25.10.2021 02.11.2021 Mária Hosová Faktúra
329/21 faktúra za pečivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 168,35 € 21.10.2021 02.11.2021 Mária Hosová Faktúra
328/21 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 47,28 € 21.10.2021 02.11.2021 Mária Hosová Faktúra
327/21 Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za september 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,40 € 21.10.2021 02.11.2021 Mária Hosová Faktúra
326/21 Faktúra za potraviny_kakao Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 -4,90 € 21.10.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »