Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
099/24 faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 108,42 € 19.02.2024 04.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
113/24 faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 206,88 € 26.02.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
013/24 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 164,39 € 10.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
002/24 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 35,20 € 05.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
018/24 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 173,00 € 15.01.2024 26.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
044/24 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 276,49 € 26.01.2024 31.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
031/24 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 259,02 € 22.01.2024 31.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
070/24 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 203,05 € 06.02.2024 21.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
009/24 Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu Škola v prírode Detský raj 00186759 Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina 31645976 21,53 € 10.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
194/24 Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu Škola v prírode Detský raj 00186759 Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina 31645976 21,53 € 10.04.2024 25.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
632/23 Faktúra za dátové služby v mesiaci 12/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 10.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
081/24 Faktúra za dátové služby v mesiaci 01/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 08.02.2024 21.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
136/24 Faktúra za dátové služby v mesiaci 02/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 08.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
190/24 Faktúra za dátové služby v mesiaci 03/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 09.04.2024 18.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
214/24 Faktúra za deratizáciu prevádzky Škola v prírode Detský raj 00186759 Andrej Zemčák - PRESANA s.r.o. 55260616 294,00 € 25.04.2024 02.05.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
090/24 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 01/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,40 € 13.02.2024 26.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
144/24 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 02/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 24,60 € 12.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
197/24 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 03/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,40 € 12.04.2024 25.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
629/23 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 12/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,40 € 09.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
102/24 Faktúra za diagnostiku chýb na rúre Škola v prírode Detský raj 00186759 EUROGASTROP, s. r. o. 44137761 50,40 € 19.02.2024 26.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »