Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
311/22 Faktúra za potraviny - mrazená zelenina a ryby Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 204,00 € 26.07.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
342/22 Faktúra za potraviny - mrazená zelenina a ryby Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 113,22 € 16.08.2022 31.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
363/22 Faktúra za potraviny - mrazená zelenina a ryby Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 170,58 € 02.09.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
328/22 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 497,21 € 04.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
348/22 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 270,88 € 18.08.2022 31.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
370/22 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 218,90 € 06.09.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
397/22 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 325,10 € 21.09.2022 29.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
421/22 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 380,27 € 06.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
441/22 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 318,75 € 20.10.2022 02.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
462/22 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 142,61 € 04.11.2022 21.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
499/22 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 130,16 € 05.12.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
502/22 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 68,81 € 05.12.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
519/22 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 61,20 € 21.12.2022 02.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
303/22 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky v sume 21,60€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 21,60 € 20.07.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
302/22 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky v sume 253,03 € od 01.07. - 15.07.22 Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 253,03 € 20.07.2022 01.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
405/22 Faktúra za potraviny - ryba Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 226,44 € 30.09.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
443/22 Faktúra za potraviny - ryba Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 38,92 € 18.10.2022 02.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
487/22 Faktúra za potraviny - ryba Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 113,22 € 25.11.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
473/22 Faktúra za potraviny - zelenina Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 36,72 € 11.11.2022 23.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
304/22 Faktúra za potraviny v sume 399,31 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 399,31 € 20.07.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra