Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
245/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 436,23 € 16.06.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
254/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 183,56 € 22.06.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
253/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 19,80 € 22.06.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
313/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 361,43 € 27.07.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
430/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 289,62 € 12.10.2022 25.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
439/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 103,28 € 21.10.2022 02.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
453/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 424,24 € 26.10.2022 21.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
472/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 218,71 € 11.11.2022 23.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
491/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 343,18 € 02.12.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
010/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 23,60 € 18.01.2022 27.01.2022 Mária Hosová Faktúra
001/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 62,62 € 11.01.2022 26.01.2022 Mária Hosová Faktúra
002/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 53,76 € 12.01.2022 26.01.2022 Mária Hosová Faktúra
013/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 228,12 € 19.01.2022 31.01.2022 Mária Hosová Faktúra
012/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 57,01 € 19.01.2022 31.01.2022 Mária Hosová Faktúra
015/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 55,61 € 19.01.2022 31.01.2022 Mária Hosová Faktúra
014/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 9,72 € 19.01.2022 31.01.2022 Mária Hosová Faktúra
036/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 152,82 € 08.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
033/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 195,82 € 04.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
023/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 455,47 € 01.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
041/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 79,50 € 08.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra