Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
067/21 Faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.04. - 30.04.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 990,00 € 08.04.2021 22.04.2021 Mária Hosová Faktúra
077/21 Faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.05. - 31.05.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 990,00 € 03.05.2021 21.05.2021 Mária Hosová Faktúra
099/21 Faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.06. - 30.06.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 10,00 € 01.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
098/21 Faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.06. - 30.06.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 990,00 € 01.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
130/21 Faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.07. - 31.07.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 9,00 € 01.07.2021 30.07.2021 Mária Hosová Faktúra
032/21 Faktúra za dodávku zemného plynu od 01.03.2021 - 31.03.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 110,00 € 02.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
065/21 Faktúra za dodávku zemného plynu od 01.04.2021 - 30.04.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 61,00 € 08.04.2021 22.04.2021 Mária Hosová Faktúra
180/21 Faktúra za elektrickú energiu na ČOV /01.02-30.6.2021/. Škola v prírode Detský raj 00186759 Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike 30779618 187,93 € 30.07.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
213/21 faktúra za elektrickú energiu za 08/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 28,00 € 11.08.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
261/21 faktúra za elektrickú energiu za august 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 931,26 € 06.09.2021 23.09.2021 Mária Hosová Faktúra
262/21 faktúra za elektrickú energiu za domček 09/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 28,00 € 06.09.2021 23.09.2021 Mária Hosová Faktúra
212/21 faktúra za elektrickú energiu za júl 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 28,00 € 10.08.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
199/21 faktúra za elektrickú energiu za júl 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 915,44 € 06.08.2021 20.08.2021 Mária Hosová Faktúra
370/21 faktúra za elektrickú energiu za november 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 425,02 € 06.12.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
349/21 faktúra za elektrickú energiu za október 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 626,80 € 05.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
304/21 faktúra za elektrickú energiu za september 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 658,09 € 06.10.2021 26.10.2021 Mária Hosová Faktúra
224/21 Faktúra za Finančného spravodajcu_2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina 31592503 26,40 € 16.08.2021 20.08.2021 Mária Hosová Faktúra
241/21 Faktúra za inventár do kuchyne a spotrebny material. Škola v prírode Detský raj 00186759 CORA GASTRO s.r.o.Poprad 44857187 413,28 € 25.08.2021 08.09.2021 Mária Hosová Faktúra
119/21 Faktúra za kontrolu PHP a kontrolu hydrantov . Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 185,69 € 16.06.2021 01.07.2021 Mária Hosová Faktúra
250/21 faktúra za lampy a žiarovky Škola v prírode Detský raj 00186759 Trendlux,s.r.o. Poprad-Sp.Sobota 36457060 101,91 € 02.09.2021 21.09.2021 Mária Hosová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »