599/23 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 11/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
|
490,30 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
OBJ/018/23 |
Objednávame si u Vás tyčový mixér MP450VV |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CORA GASTRO s.r.o.Poprad |
44857187 |
|
850,00 € |
19.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Objednávka |
252/23 |
faktúra za pomôcky do kuchyne |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CORA GASTRO s.r.o.Poprad |
44857187 |
|
92,59 € |
16.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
OBJ/025/23 |
Objednávame si u Vás zjemňovač mäsa ST-11 spolu s rezacím nádstavcom |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CORA GASTRO s.r.o.Poprad |
44857187 |
|
2 470,00 € |
17.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Objednávka |
287/23 |
faktúra za mixér tyčový MP450VV |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CORA GASTRO s.r.o.Poprad |
44857187 |
|
834,84 € |
03.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
352/23 |
Faktúra za zjemňovač mäsa ST-11 a rezací nadstavec |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CORA GASTRO s.r.o.Poprad |
44857187 |
|
2 469,60 € |
31.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
OBJ/014/23 |
Objednávame si u Vás náhradné komponenty do vertikálnych žalúzií. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Rastislav Vitko PP |
44846282 |
|
150,00 € |
08.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Objednávka |
247/23 |
faktúra za náhradné diely do vertikálnych žalúzii. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Rastislav Vitko PP |
44846282 |
|
135,60 € |
14.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
OBJ/029/23 |
Objednávame si u Vás opravu:
- umývačky riadu - Winterhalter - CLASSEQ HYDRO
- dvoch chladničiek Elektrolux |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastroservis, spol. s r.o. |
44447507 |
|
950,00 € |
20.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Objednávka |
461/23 |
Faktúra za opravu myčky a chladničiek |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastroservis, spol. s r.o. |
44447507 |
|
941,52 € |
28.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
258/23 |
Faktúra za nastavenie televíznych prijímačov v budove a domčeku |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CONNECT pro, s.r.o. |
44236255 |
|
198,00 € |
19.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
OBJ/028/23 |
Objednávame si u Vás servis a nastavenie televízorov a kamerového systému v našom zariadení. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CONNECT pro, s.r.o. |
44236255 |
|
300,00 € |
26.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Objednávka |
518/23 |
Faktúra za nastavenie televíznych prijímačov a kamerového systému. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CONNECT pro, s.r.o. |
44236255 |
|
199,20 € |
23.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
OBJ/015/23 |
Objednávame si u Vás servis a nastavenie televíznych prijímačov v našom zariadení |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CONNECT pro, s.r.o. |
44236255 |
|
250,00 € |
13.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ/016/23 |
Objednávame si u Vás servis a nastavenie kamerového systému v našom zariadení. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CONNECT pro, s.r.o. |
44236255 |
|
250,00 € |
15.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
243/23 |
Faktúra za pomôcky do kuchyne |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
55,56 € |
08.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
OBJ/023/23 |
Objednávame si u Vás výrobu nerezového vozíka, 2 kusov nerezových stolov a nerezového stolíka pod hrniec. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slavomír Blaňár Tatranská Lomnica |
43774083 |
|
1 100,00 € |
29.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Objednávka |
278/23 |
Faktúra za nerezové výrobky do kuchyne_stoly |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slavomír Blaňár Tatranská Lomnica |
43774083 |
|
1 097,40 € |
30.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
13/2023 |
Zmluva o zabezpečení ubytovania a stravy pre školu v prírode EZŠ 2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Evanjelická spojená škola |
42227496 |
Iné |
7 423,00 € |
12.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
403/23 |
Faktúra za vykonanie VO_ investičná akcia Rekonštrukcia ČOV - stavba |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mgr. František Horváth - HORVATH advisory |
42111579 |
|
1 512,50 € |
25.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |