Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
118/23 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 02/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,40 € 16.03.2023 28.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
161/23 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 03/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 24,60 € 20.04.2023 27.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
198/23 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 04/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,40 € 15.05.2023 22.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
253/23 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 05/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,40 € 16.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
557/23 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 10/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,40 € 13.11.2023 21.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
602/23 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 11/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 11,70 € 11.12.2023 19.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
333/23 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 06/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 33,00 € 19.07.2023 26.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
392/23 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 07/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 33,00 € 18.08.2023 25.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
434/23 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 08/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 24,60 € 19.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
504/23 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 09/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,40 € 16.10.2023 26.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
291/23 faktúra za polohopis. a výškopisné zameranie pre výstavbu kanalizácie v Tatran.Lesnej Škola v prírode Detský raj 00186759 GLOBING POPRAD s.r.o. 36444499 960,00 € 07.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/030/23 Objednávame si u Vás vyhotovenie GP na právne usporiadanie pozemku p.č. 3268/6 Škola v prírode Detský raj 00186759 GLOBING POPRAD s.r.o. 36444499 510,00 € 28.09.2023 28.09.2023 Objednávka
OBJ/031/23 Objednávame si u Vás vyhotovenie GP na vecné bremeno práva uloženie sietí na pozemku KN-E 3268/8 a KN-E 3398 Škola v prírode Detský raj 00186759 GLOBING POPRAD s.r.o. 36444499 450,00 € 28.09.2023 28.09.2023 Objednávka
OBJ/032/23 Objednávame si u Vás vyhotovenie GP na právne usporiadanie pozemku na oddelenie a právne usporiadanie cesty k ČOV Škola v prírode Detský raj 00186759 GLOBING POPRAD s.r.o. 36444499 680,00 € 28.09.2023 28.09.2023 Objednávka
OBJ/020/23 Objednávame si u Vás výškopisné a polohopisné zameranie pre výstavbu kanalizácie v Tatranskej Lesnej Škola v prírode Detský raj 00186759 GLOBING POPRAD s.r.o. 36444499 1 100,00 € 19.06.2023 21.06.2023 Objednávka
527/23 Faktúra za vyhotovenie GP na majetkoprávne usporiadanie pozemkov _ČOV Škola v prírode Detský raj 00186759 GLOBING POPRAD s.r.o. 36444499 507,00 € 26.10.2023 02.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
549/23 Faktúra za vyhotovenie GP na majetkoprávne usporiadanie pozemkov _ČOV Škola v prírode Detský raj 00186759 GLOBING POPRAD s.r.o. 36444499 447,00 € 09.11.2023 20.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/036/23 Objednávame si u Vás vyhotovenie GP na vecné bremono práva uloženia ELEKTRICKEJ PRÍPOJKY na pozemku KN-E 3268/8 a KN-E 3398. Škola v prírode Detský raj 00186759 GLOBING POPRAD s.r.o. 36444499 370,00 € 11.12.2023 18.12.2023 Objednávka
618/23 Faktúra za vyhotovenie GP na zriadenie vecného bremena, práva uloženia a opráv inžin.siete Škola v prírode Detský raj 00186759 GLOBING POPRAD s.r.o. 36444499 363,00 € 21.12.2023 28.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
610/23 Systémová podpora- MAGMA HCM - 01.10 -31.12.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 14.12.2023 20.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »