Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
403/22 Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 346,69 € 29.09.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
434/22 Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 1 404,08 € 13.10.2022 25.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
438/22 Faktúra za nákup spotrebného materiálu. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 17,58 € 17.10.2022 02.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
260/22 faktúra za toner Škola v prírode Detský raj 00186759 VISION Tech s.r.o. 46411321 21,99 € 29.06.2022 29.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
394/21 faktúra za elektrickú energiu za december 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 441,58 € 05.01.2022 27.01.2022 Mária Hosová Faktúra
400/21 Vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu /rok 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 70,65 € 10.01.2022 13.01.2022 Mária Hosová Faktúra
034/22 faktúra za elektrickú energiu za január 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 724,24 € 07.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
096/22 faktúra za elektrickú energiu za február 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 1 056,23 € 10.03.2022 23.03.2022 Mária Hosová Faktúra
135/22 faktúra za elektrickú energiu za marec 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 993,22 € 07.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
181/22 faktúra za elektrickú energiu za apríl 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 780,94 € 09.05.2022 27.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
237/22 faktúra za elektrickú energiu za máj 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 885,65 € 10.06.2022 30.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
275/22 faktúra za elektrickú energiu za jún 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 922,61 € 06.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
327/22 faktúra za elektrickú energiu za júl 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 1 003,56 € 04.08.2022 31.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
377/22 faktúra za elektrickú energiu za august 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 991,80 € 07.09.2022 29.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
419/22 faktúra za elektrickú energiu za 09/ 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 959,50 € 06.10.2022 02.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
470/22 faktúra za elektrickú energiu za 10/ 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 793,96 € 09.11.2022 23.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
505/22 faktúra za elektrickú energiu za 11/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 746,33 € 07.12.2022 21.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/010/22 Objednávame si u vás kalibráciu chemickej stanice vo wellness. Škola v prírode Detský raj 00186759 Wellness Systémy s.r.o. Sp.Nová Ves 45972605 300,00 € 08.06.2022 08.06.2022 Objednávka
289/22 Faktúra za diagnostiku a opravu vo wellness Škola v prírode Detský raj 00186759 Wellness Systémy s.r.o. Sp.Nová Ves 45972605 81,60 € 11.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/016/22 Objednávame si u Vás vyčistenie lapača tukov s následnou likvidáciou tukov. Škola v prírode Detský raj 00186759 MP KANAL service s.r.o. 45965838 780,00 € 10.10.2022 17.10.2022 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »