Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
194/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 694,38 € 19.05.2022 27.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
208/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 38,93 € 27.05.2022 20.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
133/22 faktúra za likvidáciu odpadových hmôt Škola v prírode Detský raj 00186759 Jozef Danko 32862644 160,76 € 06.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
009/22 Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 167,52 € 17.01.2022 25.01.2022 Mária Hosová Faktúra
399/21 Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 12/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 07.01.2022 25.01.2022 Mária Hosová Faktúra
047/22 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 01/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 11.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
082/22 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 02/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 03.03.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
102/22 Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 167,52 € 21.03.2022 30.03.2022 Mária Hosová Faktúra
145/22 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 03/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 11.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
172/22 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 04/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 04.05.2022 23.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
224/22 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 05/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 06.06.2022 20.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
210/22 Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 167,52 € 30.05.2022 20.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
515/22 Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 167,52 € 12.12.2022 21.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
282/22 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 06/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 08.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
332/22 Faktúra za technologický servis ČOV a rozbor pitnej vody Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 331,92 € 08.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
324/22 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 07/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 03.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
360/22 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 08/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 02.09.2022 21.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
385/22 Faktúra za technologický servis ČOV Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 167,52 € 14.09.2022 26.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/017/22 Na základe cenovej ponuky č. 22 349 si u Vás objednávame vypracovanie vyhodnotenia prevádzky ČOV, zastupovanie a vybavenie nového povolenia na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 504,00 € 18.10.2022 18.10.2022 Objednávka
429/22 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 09/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 07.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra