Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
046/21 Faktúra za bravčové mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 73,69 € 15.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
387/20 Faktúra za stočné IV. štvrťrok 2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná 36465020 101,64 € 11.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
250/21 faktúra za lampy a žiarovky Škola v prírode Detský raj 00186759 Trendlux,s.r.o. Poprad-Sp.Sobota 36457060 101,91 € 02.09.2021 21.09.2021 Mária Hosová Faktúra
281/21 Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za august 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 24,60 € 22.09.2021 05.10.2021 Mária Hosová Faktúra
327/21 Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za september 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,40 € 21.10.2021 02.11.2021 Mária Hosová Faktúra
361/21 Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za október 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 11,70 € 24.11.2021 29.11.2021 Mária Hosová Faktúra
164/21 Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za jún 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 11,70 € 19.07.2021 30.07.2021 Mária Hosová Faktúra
232/21 Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za júl 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 11,70 € 23.08.2021 27.08.2021 Mária Hosová Faktúra
OBJ/01/2021 Objednávame si u Vás správne nastavenie odvodov - zákonné poistenie u zamestnanca Hosová Mária osobné číslo 72 434 , opravu mzdy od 06.08.2020-31.12.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 60,00 € 05.01.2021 06.01.2021 Objednávka
003/21 Faktúra za - MAGMA HCM- 1.štvrťrok 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 12.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
002/21 Faktúra za - MAGMA servis údajov - administratíva oprava odvodov a mzdy Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 39,60 € 07.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
053/21 Faktúra za systémovu podporu MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 07.04.2021 22.04.2021 Mária Hosová Faktúra
069/21 Faktúra za - MAGMA HCM- 2.štvrťrok 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 19.04.2021 03.05.2021 Mária Hosová Faktúra
147/21 Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.07.-30.09.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 08.07.2021 30.07.2021 Mária Hosová Faktúra
145/21 Faktúra za systémovu podporu MAGMA HCM - 01.04.-30.06.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 07.07.2021 30.07.2021 Mária Hosová Faktúra
OBJ/16/2021 prepojenie ekonomického a personálneho programu. Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 2 360,00 € 24.08.2021 25.08.2021 Objednávka
314/21 Faktúra za systémovu podporu MAGMA HCM - 3.štvrťrok 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 11.10.2021 27.10.2021 Mária Hosová Faktúra
321/21 Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.10.-31.12.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 21.10.2021 02.11.2021 Mária Hosová Faktúra
352/21 Faktúra za prepojenie Magma a iSpin pre automatické zaučtovanie miezd Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 2 360,00 € 08.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
384/21 Faktúra za systémovu podporu MAGMA HCM - 4.štvrťrok 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 16.12.2021 21.12.2021 Mária Hosová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »